-
-
18月20日,中国内部审计协会以公告形式发布了新修订的《中国内部审计准则》(以下简称新准则),并将于2014年1月1日起施行。新准则的发布,标志着我国内部审计准则体系进一步完善和成熟,并逐步与国际惯例接轨。 中国内部审计协会【这个是行会,香港叫,是出bible 的地方】于2003至2011年间【8年】,先后发布了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》、29个具体准则和5个实务指南,初步形成了内部审计准则体系。近年来,随着我
-
0有感兴趣的,一期。
-
0幽默解读《内审准则》 **开场白:** 在会计的王国里,有一位严肃而智慧的长者——内部审计准则。他不仅年长,而且见识广博,是维护组织秩序的守护神。 **第一章 总则:** 想象一下,内部审计准则就像一位严格的管家,他拿着放大镜,仔细检查每一项业务活动,确保没有灰尘或蛀虫。他的存在,让会计王国的每个角落都井然有序。 **第二条:** 内部审计是位神奇的侦探,携带着系统化的工具箱,四处巡视,评估业务活动的合理性和有效性。他不
-
0内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 欢迎免费加交流群duducser2
-
0**开场白:** 在会计的王国里,有一位严肃而智慧的长者——内部审计准则。他不仅年长,而且见识广博,是维护组织秩序的守护神。 **第一章 总则:** 想象一下,内部审计准则就像一位严格的管家,他拿着放大镜,仔细检查每一项业务活动,确保没有灰尘或蛀虫。他的存在,让会计王国的每个角落都井然有序。 **第二条:** 内部审计是位神奇的侦探,携带着系统化的工具箱,四处巡视,评估业务活动的合理性和有效性。他不仅是财务健康的守护者,
-
6一、定义:内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高他们的工作效率,从而帮助实现机构的目标。 二、审计部门(人员)初期工作: 1.明白内审在公司的定位(民企),了解公司企业文化,调查走访熟悉公司业务流程 2.规章制度的建立:如审计章程(赋予内部审计人员的权力及职责)、内部审计制度等 3.初步实
-
6链接:网盘链接 提取码:2467 共同提高学习成绩#cia##CIA##国际注册内部审计师#
-
16想建一个审计同行群,用于合作交流,经验分享,问题解答,有需要的留言,我拉你入群
-
1
-
4餐饮住宿出差蒲曾电纸
-
4自己做的,惠存链接:https://pan.baidu.com/s/1lXe76HdHSavf34_BKkIkRw?pwd=lxhh 提取码:lxhh --来自百度网盘超级会员V5的分享
-
4想问下在做内部审计的各位,内审是不是真的是一个可有可无的部门,我看到很多地方说 出于很多原因 国内内审并没有很快发展 且独立性不太好,企业经营不佳的时候可能被裁员 是这样吗
-
2关注公众号:内审师修行与实战(shenjizhishi),免费试题和经验交流。 CIA(科1免费试题2000道),班级申请方法: 1.关注公众号:内审师修行与实战(shenjizhishi)后,直接在公众号内发送消息,消息内容为:CIA试题。 2.点击右下方”考试“标签,点开“CIA科1试题” 3.可以直接在公众号链接中,注册考试酷用户。 4.申请加入班级,班级号546044; 注意:(1)尚未关注公众号的,未发送信息的,不可以加入班级;(2)发送信息的|用户名”,要与考试酷用户名
-
0建安企业在生产经营活动中,管理漏洞极易出现在隐蔽工程中,要实现对生产经营活动的有效控制管理,必须加强对隐蔽工程的内部审计工作,运用审计技术对隐蔽工程的技术经济活动进行动态的监督和管理,以审计的专业角度提出问题和建议,实现对隐蔽工程施工管控全过程和结果的鉴证,以期达到实现控制成本、实现预期收益、降低运营风险的目的。 本文对隐蔽工程及其内部审计进行概述,并阐述了内部审计对于 建安企业经营管理的意义,也就
-
5请问上市公司内部审计的部门规模,人员信息这些资料在哪里可以找,写论文没案例头要秃了
-
37如题,欢迎提出问题!答得不满意请拍砖!
-
0想问下中级审计师和CIA哪个好啊,我是萌新一枚,CIA挺贵的但听人说难度还不如中级审计师
-
1CIA考试|国际注册内审师报名 2022年CIA报名目前已开放,可报3月考试,首次参加考生要完成资格审核,报名期间系统访问会较慢,需要耐心操作。 ccms系统代报名,账号申请,申请资料代填,预约考试,品德证明,报名费代缴,有意请联系v:dbfxl6 #国际注册内部审计师##审计考试#
-
5本人大学考了 ,内部审计证,但是那个基本就是花钱就给证书,考了有什么用,也不知道各位前辈们,是怎么利用这个工作的
-
3
-
16非审计专业出身的审计人,今年考CIA,报了中审网校的高级班,2100道题目,看起来很不错的样子!希望能一次考过吧!! 贴几道题和大家分享: 某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计活动可提供关于舞弊正在发生的最有说服力的证据: A.利用整合测试法(ITF)将单个销售交易与测试交易进行比较,调查所有的差异。 B.与3家商店的经理面谈以确定他们对于差异的解释是否一致
-
1
-
3内审涉及面非常之广,生产、销售、采购、财务、法律、工程等等。那么是不是我们应该所有的书都要去读一读呢?我觉得也并非如此,有一些书不但要读,更加掌握住,而有一些书骑马观花读读即可。那么哪些书该掌握,哪些书又该纵观呢?我认为涉及到流程和知识方面的书可通读并熟悉,涉及条例或法律条款的可做为工具类书备查即可。 06年入行内审,读过许多内审和其他行业的书。若让我推荐一些书给大家,我相信我可以给大家推荐出许许多多
-
1最近在使用中普高校审计系统V10,个人觉得还不错,所以跟大家分享一下。 中普高校审计系统能够对海量的财务数据进行快速采集;并支持底稿、报告、附注自动生成、智能高效。大大减少了工作时间。,可以有效解决高校电算化以后,审计部门对电子账务数据进行审计的需求,覆盖“审计计划、审计执行、审计结论、后续跟踪”等审计各作业环节;集高校内部审计作业、审计管理、专项审计(工程管理、物资采购审计、内控测试评价、预算审计)
-
1最近在使用中普高校审计系统V10,个人觉得还不错,所以跟大家分享一下。 中普高校审计系统能够对海量的财务数据进行快速采集;并支持底稿、报告、附注自动生成、智能高效。大大减少了工作时间。,可以有效解决高校电算化以后,审计部门对电子账务数据进行审计的需求,覆盖“审计计划、审计执行、审计结论、后续跟踪”等审计各作业环节;集高校内部审计作业、审计管理、专项审计(工程管理、物资采购审计、内控测试评价、预算审计)
-
1
-
5
-
2
-
0“数字经济时代内部审计实战技能提升 培训安排 序号 报到时间 培训时间 培训地点 第88期 2021年7月19日 7月20日-23日 北京 第89期 2021年9月23日 9月24日-27日 北京 第90期 2021年11月15日 11月16日-19日 北京 课程内容 (一)数字经济引领内部审计转型 (二)大数据审计技术的发展 (三)经济责任审计新规解读与应用 (四)风险导向内部审计实务(五)采购审计与舞弊调查 (六)供应商监控与合同审计 结业、考核 完成全部课程学习,获得由北京国家会计学院
-
1从事内审工作已有数年,但未曾做过SOX审计,请问谁有SOX审计的底稿和报告可以分享,想抽空自我增值。谢谢
-
1作为专业的内审人员,查骗子都是好手,而被野培训的野鸡证骗了是很丢脸的事情!所以还请大家注意:上面资质证书都是所谓“入库”证书,即骗子承诺国家人保部承认的资质证书,其实都是野证书。万骗不离其宗,你看到先培训后考试、培训几天费用大于1万、然后给你发个证书的,基本可以判定是骗子。
-
0【招聘岗位】审计助理 【工作地址】上海静安寺地铁口附近 【工作时间】8:30 - 17:30(双休) 【薪资待遇】5-7k 【联系方式】18017113531(微信同号) 投递邮箱:suny@hcsgroup.com.cn
-
2内控审计的实务发展与理论研究这个论文要怎么写呀,找不到什么参考文献
-
0前辈们好,我是今年要毕业的审计学学生,正在写论文,找不到数据快秃了。霸王都拯救不了的头发,只须你们动动小指头,你们的每一份问卷都是对孩子头发最好的呵护,多一份问卷,多一根头发,这座孤单的城市里就少一位伤心的人:https://www.wjx.cn/hj/u8s3rzqcvukdac3uqnapq.aspx
-
2
-
3国家电网目前数字化审计在行业中发展的很好,有人了解具体的发展情况吗?
-
1请问在哪里可以找到一个公司的内部审计运行模式相关资料[写论文需要……]