只要符合以下任意一个条件,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税:
(1)欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年)。
(2)非欧盟成员国的卖家,只要商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。
(3)从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
不注册VAT会有什么影响吗?
严格来说,没有VAT的海外电子商务是非法的!这就跟没有营业执照还在中国开店是一个道理!
如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到税局包括货物查封、向平台举报导致账号受限、罚款甚至查封账号在内等不同程度的处罚。
因此只要涉及欧盟的产品交易,就一定要及时注册VAT税号。
欧洲法律规定的增值税最低标准税率为15%,最低减征税率为 5%,但实际税率会依不同的欧洲国家/地区以及商品类型存在差异。
目前欧洲七国(英德法意西波捷)的当前增值税标准税率如下:
-英国20%
-德国19%
-法国20%
-西班牙21%
-意大利22%
-波兰23%
-捷克20%
英国VAT的标准税率为20%,适用于大部分在英国销售的商品和服务,英国还有两个低税率,分别为5%和0%,仅适用于一些特定的商品或服务。
关于税金的支付,大部分的国家都可以自己支付或者是找税代帮忙代为支付。只要在要求的时间内支付,一般不会出现什么问题。
(1)欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年)。
(2)非欧盟成员国的卖家,只要商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。
(3)从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
不注册VAT会有什么影响吗?
严格来说,没有VAT的海外电子商务是非法的!这就跟没有营业执照还在中国开店是一个道理!
如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到税局包括货物查封、向平台举报导致账号受限、罚款甚至查封账号在内等不同程度的处罚。
因此只要涉及欧盟的产品交易,就一定要及时注册VAT税号。
欧洲法律规定的增值税最低标准税率为15%,最低减征税率为 5%,但实际税率会依不同的欧洲国家/地区以及商品类型存在差异。
目前欧洲七国(英德法意西波捷)的当前增值税标准税率如下:
-英国20%
-德国19%
-法国20%
-西班牙21%
-意大利22%
-波兰23%
-捷克20%
英国VAT的标准税率为20%,适用于大部分在英国销售的商品和服务,英国还有两个低税率,分别为5%和0%,仅适用于一些特定的商品或服务。
关于税金的支付,大部分的国家都可以自己支付或者是找税代帮忙代为支付。只要在要求的时间内支付,一般不会出现什么问题。